You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Kalurahan KALIREJO
Kalurahan KALIREJO

Kap. Kokap, Kab. KULON PROGO, Provinsi DI Yogyakarta

Selamat datang di website resmi Kalurahan Kalirejo, Kapanewon Kokap, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Iistimewa Yogyakarta

LAPORAN SEMESTER PERTAMA APBKal TAHUN 2022

Admin Kalurahan 06 Juli 2022 Dibaca 1.079 Kali

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 103 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menyusun dan menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester I Tahun Anggaran 2022.

Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota setiap semester tahun berjalan. Laporan sebagaimana dimaksud untuk semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan. Berkaitan dengan hal tersebut Lurah Kalurahan Kalirejo Kapanewon Kokap Kabupaten Kulon Progo melaporkan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran tahun 2022 (terlampir)

Demikian laporan semester ini kami buat, agar menjadikan periksa adanya dan di ucapkan terima kasih.

                                                                       

Tabel 1

Rincian Target dan Realisasi Pendapatan KalurahanTahun 2022

 

  1. Target dan Realisasi Pendapatan Kalurahan.                        

1.

Pendapatan Asli Kalurahan

:

Rp.

97.523.000,00

 

Realisasi

:

Rp.

59.310.000,00

2.

Dana Desa

:

Rp.

1.448.002.000,00

 

Realisasi

:

Rp.

984.521.600,00

3.

Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah

:

Rp.

113.350.358,00

 

Realisasi

:

Rp.

29.799.493,00

4.

Alokasi Dana Desa 

:

Rp.

931.736.688,00

 

Realisasi

:

Rp.

543.513.068,00

5.

Bantuan Keuangan

:

Rp.

269.064.720,00

 

Realisasi

:

Rp.

134.532.360,00

6.

Bantuan Keuangan DIY

:

Rp.

500.000.000,00

 

Realisasi

:

Rp.

194.495.000,00

7.

Bantuan Keuangan Umum

:

Rp.

0,00

 

Realisasi

:

Rp.

0,00

8.

Pendapatan Lain- lain ASLI DESA yang sah

:

Rp.

2.400.000,00

 

Reaslisasi

:

Rp.

3.783.640,00

 

Tabel 2

Rincian Rencana, Target dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun 2022

 

  1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 setelah perubahan dengan rincian sebagai berikut:

1.

Pendapatan Kalurahan

3.362.076.766,00

2.

Belanja Desa

 

 

a.

Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan

Rp.

1.305.102.587,50

 

b.

Bidang Pembangunan

Rp.

622.830.706,00

 

c.

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

Rp.

703.907.300,00

 

d.

Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Rp.

204.960.000,00

 

e.

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Kalurahan

Rp.

713.194.040,00

 

 

Jumlah Belanja

Rp.

3.549.994.633,50

 

 

Surplus/Defisit

Rp.

(187.917.867,50)

3.

Pembiayaan Kalurahan

 

 

a.

Penerimaan Pembiayaan

Rp.

242.917.867,50

 

b.

Pengeluaran Kalurahan

Rp.

55.000.000,00

Selisih Pembiayaan ( a – b )

Rp.

187.917.867,50

 

  1. Realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Semester I Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut:

1.

Pendapatan Kalurahan

1.949.955.161,00

2.

Belanja Kalurahan

 

 

a.

Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan

Rp.

664.718.546,00

 

b.

Bidang Pembangunan

Rp.

85.600.336,00

 

c.

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

Rp.

186.969.600,00

 

d.

Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Rp.

6.194.300,00

 

e.

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Kalurahan

Rp.

300.694.000,00

 

 

Jumlah Belanja

Rp.

1.244.176.782.00

 

 

Surplus/Defisit

Rp.

705.778.379,00

3.

Pembiayaan Kalurahan

 

 

a.

Penerimaan Pembiayaan

Rp.

242.917.867,50

 

b.

Pengeluaran Kalurahan

Rp.

50.000.000,00

Selisih Pembiayaan ( a – b )

Rp.

898.696.246,50

 

 

 

 

Tabel 3

Tugas Pembantuan dari Pemerintah Provinsi, Kabupaten maupun pihak lainnya

 

  Pelaksana tugas pembantuan sampai semester I Tahun 2022:

 

No

Program

Lokasi

Volume

Jumlah

1.

Bedah Rumah

Kalirejo

12 Unit

102.500.000,00

2.

Sosialisasi pengajuan IPR

Kalirejo

6 Klp

 

3.

Sosialisasi PMBA

Kalirejo

30 Org

 

4.

Sumur Bor

Plampang III

1 Unit

10.000.000,00

5.

 

 

 

 

 

Beri Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA Image

APBDes 2024 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp3,135,049,305 Rp3,163,644,024
99.1%
Belanja
Rp3,214,710,331 Rp3,393,704,380
94.73%
Pembiayaan
Rp230,113,406 Rp230,166,456
99.98%

APBDes 2024 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp7,347,798 Rp4,900,000
149.96%
Hasil Aset Desa
Rp52,064,720 Rp48,176,720
108.07%
Dana Desa
Rp1,562,478,000 Rp1,562,478,000
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp121,896,626 Rp151,678,306
80.37%
Alokasi Dana Desa
Rp800,316,698 Rp800,316,698
100%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp275,000,000 Rp275,000,000
100%
Bantuan Keuangan Kabupaten/kota
Rp291,265,200 Rp291,265,200
100%
Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa
Rp13,245,612 Rp15,343,800
86.33%
Bunga Bank
Rp6,034,651 Rp4,485,300
134.54%
Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah
Rp5,400,000 Rp10,000,000
54%

APBDes 2024 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp1,394,854,481 Rp1,460,176,334
95.53%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp1,432,683,750 Rp1,481,198,146
96.72%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Rp111,261,700 Rp137,064,400
81.17%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Rp238,050,400 Rp259,265,500
91.82%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp37,860,000 Rp56,000,000
67.61%